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招聘应聘:
招1人;当前21人应聘
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月薪水平:
¥10000-¥20000
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职位类别:
财务类
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工作地点:
太仓新区
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工作性质:
全职
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作息制度:
双休
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食宿情况:
有工作餐
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工作描述:
职位描述
一、审计工作规划体系搭建:
1、负责建立健全公司内部审计规章制度和操作规程,搭建审计体系,并在推动实过程中不断改进;
2、编制公司级和本部门的年度审计工作计划,拟定月度审计工作计划。
二、统筹、督促部门审计工作执行:
1、负责经营管理活动的审计与稽查工作:包括但不限于决策、生产、销售、采购等环节;
2、负责内部财务收支及有关经济活动的审计与稽查工作:
3、负责信息系统、流程及制度的审计与稽查工作:
4、负责组织与人员的审计与稽查工作:包括但不限于高层领导离任审计、关键岗位人才在职情况、职业操守审计;
5、接受各类举报信息,并按部门规定对举报信息进行处理。
三、个人审计工作执行:
1、负责对外投资/收购/兼并、重大投招标活动、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、三会运作等事项专项审计;
2、负责公司战略规划审计。
四、审计服务实施:
1、根据需要在公司范围内开展审计培训,通过审计理念的宣传、审计案例的剖析、经验教训的汲取,实现审计增值服务;
2、参与企业管理及经营工作,协助有关业务部门研究制定和修改规章制度、政策等,对重大经营决策和投资方案向管理层提出建议。
五、审计问题追踪与闭环:
1、审计问题沟通及整改跟进;
2、重大问题发布审计预警。
3、审计报告制作与审核;
4、定期向董事会、审计委员会报告审计工作。
六、审计档案管理:审计档案的存档与保管工作。
七、落实上级领导交办的其他临时工作。
任职要求:
1、会计学、审计学、财务管理等相关专业,本科以上学历。
2、有5年以上财务审计工作经验;大型制造企业和有过十大会计师事务所工作背景优先。
3、了解税法、经济法、审计等专业知识具备战略规划与分解,组织管理等相关方面的知识与技能;
4、具有团队协作能力和执行力;具有较强的组织和管理能力,能胜任各项培训工作;具有较好的协调、沟通能力,能完成不同部门之间的协调配合。具有审计工作经验及能力,有敏锐的观察及逻辑分析能力;踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力;
5、有CIA、CPA、ACCA等相关审计与会计资格认证者优先;
应聘要求
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学历要求:
本科
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专业类别:
经济学类
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补充专业:
会计学、审计学等相关专业
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年龄要求:
25岁 - 35岁
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工作经验:
5年及以上
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电脑水平:
精通