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招聘应聘:
招1人;当前1人应聘
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月薪水平:
¥10000-¥12000
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工作地点:
太仓市
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工作性质:
全职
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作息制度:
双休
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工作描述:
一、岗位职责:
1.组织核查集团对外控股、重要参股公司财务内控、风险合规、财务稽核等管理工作,有效降低国有控股、参股公司管理风险;
2.可独立执行或带队开展财务内控、风险稽核等审计项目,承担审计项目的整体质量和进度
3.根据财务内控审计及业务领域的知识和技能,优化审计程序、方法及模板,并有效指导他人工作;
4、协同外派财务人员、专职董、监事对控股、重要参股公司的财务管理工作,负责相关资料文件的审核、归档,并定期出具财务内控、风险合规分析报告;
5.参与目标企业的财务尽职调查,对目标企业财务数据、经营业绩等相关文件开展财务审查;并出具财务尽调报告,发表投资建议;
6.视工作需要,协助财务共享中心完成交办的其他工作。
年薪15万元起
应聘要求
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学历要求:
本科及以上
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专业类别:
[管理类] [经济学类]
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专业名称:
[会计学] [审计学]
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年龄要求:
35 岁以下
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工作经验:
2年及以上
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电脑水平:
熟练
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技能资质:
注册会计师证书优先
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其他要求:
基础背景要求:
1.35周岁(含)以下(1988年1月1日以后出生)
2.具备2年及以上相关财务、审计、内部稽核相关工作经验,能较为熟练使用财务软件(金蝶、用友或其他),拥有注册会计师证书优先。
学历背景要求:
1.全日制本科及以上学历,毕业于985、211、双一流学校优先。
2.会计、审计、财务管理等财务相关专业。
其他相关要求:
1.具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底;
2.具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神
3.有较强的学习欲望、学习能力强。
4.具备高度的责任心、良好的职业道德和职业素养