期限:
2025-12-13 - 2025-12-23
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招聘应聘:
招1人;当前2人应聘
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月薪水平:
面议
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职位类别:
财务类:财务审计
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工作地点:
太仓市
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工作性质:
兼职
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作息制度:
其它
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工作描述:
岗位职责:
1、协助审计委员会审阅公司年度、半年度及季度财务报告,确保其准确性、完整性与合规性。
2、跟踪并分析公司重大会计政策的变更,评估其合理性与合规性。
3、参与公司内控制度的建立与实施,识别内控缺陷并提出改进建议。
4、制定并执行年度内部审计计划,开展各类专项审计与合规性检查。
5、编制内部审计报告,向审计委员会汇报审计发现及整改情况。
6、协助审计委员会与外部审计师进行独立沟通,汇报审计中发现的重要问题。
7、参与公司财务风险与重大经营风险的识别与评估工作,监督公司各项经营活动是否符合法律法规、上市规则及内部制度要求。
8、协助审计委员会处理与会计、审计、内控相关的投诉与举报事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,3年以上内部或外部审计经历,有上市公司或会计师事务所经验者更佳。
2、熟悉财务报告流程、内部控制体系建设及风险管理实务。
3、熟悉中国企业会计准则、上市公司信息披露规则及内部控制规范。
4、较强的分析判断能力,良好的职业操守和独立性,坚持原则,责任心强。
5、持有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA) 等专业资格证书者优先。
应聘要求
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学历要求:
大专及以上
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年龄要求:
50岁 - 60岁